Каталог сайтов
Добавить сайт
Редактировать
Бизнес-каталог
Добавить фирму
Редактировать
Тендеры NEW

Разместить тендер
Регистрация

Маркетинговые исследования для бизнеса
Дайджесты
Полезное об исследованиях

Доска объявлений
Подать объявление
Редактировать объявление

Новая доска объявлений
Поиск работы, вакансии, резюме
Подбор персонала
Поиск работы
Flash игры
Хостинг картинок
Бесплатный хостинг файлов
Онлайн переводчик текстов
Музыка в MP3

Веселые картинки

Знакомства

Анекдоты
Виртуальные открытки
Мобильные развлечения
Знаменитости
Обои. Фотографии
Баннерная сеть
Раскрутка сайта
Реклама на сайте
Обратная связь





 

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Бизнес-план свадебного агентства (с финансовой моделью) (артикул: 12207 07014)

Дата выхода отчета: 27 Июля 2012
География исследования:  
Период исследования:  
Количество страниц: 81
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    ОПИСАНИЕ

    Разработка бизнес-плана свадебного агентства проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

    К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.

    Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

    Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

    Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.

    Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

    Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российской свадебной индустрии в последующие годы.

    Цели проекта:

    привлечение инвестиционных средств для открытия свадебного агентства;

    обоснование экономической эффективности открытия свадебного агентства;

    разработка поэтапного плана создания и развития свадебного агентства.

    Описание проекта:

    местоположение – один из регионов РФ;

    удобная шаговая и транспортная доступность;

    густонаселенный район города;

    наличие парковочных мест;

    офисное помещение площадью 95 кв. м;

    ежеквартальная арендная плата за помещение - *** тысяч рублей;

    подготовка помещения - *** тысяч рублей.

    Основные задачи проекта:

    аренда необходимого помещения;

    организация открытия агентства:

    получить необходимые разрешения;

    закупить мебель, оборудование;

    набрать персонал;

    провести рекламную компанию.

    Услуги:

    Услуги ресторанов;

    Услуги автопарков;

    Услуги фотографов и видеооператоров;

    Услуги флористов;

    Услуги парикмахеров и стилистов;

    Свадебный торт;

    Разработка сценариев;

    Свадебное путешествие;

    Свадьбы «под ключ».

    Таблица. Цены на услуги свадебного агентства
    № п/п Наименование услуги Средняя цена услуги, руб. Агентская комиссия, %

    1 Услуги ресторанов *** ***

    2 Услуги автопарков *** ***

    3 Услуги фотографов и видеооператоров *** ***

    4 Услуги флористов *** ***

    5 Услуги парикмахеров и стилистов *** ***

    6 Свадебный торт *** ***

    7 Разработка сценариев *** ***

    8 Свадебное путешествие *** ***

    9 Свадьбы под ключ *** ***

    Финансовые показатели проекта:

    Объем первоначальных вложений - 2,1 млн руб.

    Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

    Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

    Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

    Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 0,72 года

    Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

    Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

    Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

    Выдержки из исследования:

    Объем оказанных платных услуг в России в 2007-2011 г. стабильно возрастал. Рост был связан как с увеличением покупательной способности населения, так и с инфляцией. Наибольший прирост отмечался в 2008 г. – ***% или *** млрд рублей. в 2011 г. темп прироста составил ***% и объем платных услуг населению достиг *** млрд рублей.

    В 2011 г. число зарегистрированных браков по России в целом резко увеличилось на ***% до *** браков. Причиной стало воздействие нескольких факторов: большое количество населения в брачном возрасте, обусловленное всплеском рождаемости во второй половине восьмидесятых (средний возраст вступления в брак в России *** года для женщин и *** лет для мужчин); заключение браков, отложенных в 2009-2010 гг. по экономическим причинам; перенесение брака на 2011 г. вместо 2012 из-за суеверий (2012 г. – високосный, что считается плохой приметой). В силу последней причины можно предположить снижение числа браков в 2012 г. по сравнению с 2011 г.

    Крупнейшими регионами по числу зарегистрированных браков в 2011 г. были Москва (*** тыс. браков), Московская область (почти *** тыс. браков) и Санкт-Петербург (*** тыс. браков). За ними следовали *** (***,7 тыс. браков), *** область (***,5 тыс. браков), Тюменская область (*** тыс. браков). Доли регионов в общем числе браков по России в 2011г. примерно соответствовали ...

    Рынок свадебный услуг города Москвы – один из самых развитых в России. В столице работают более *** агентств и частные организаторы свадеб. Помимо специализированных агентств, которые занимаются исключительно организацией свадеб, подобную услугу предлагают и агентства по организации праздников и мероприятий. Всего в столице действует около *** компаний, занимающихся предоставлением прочих услуг, связанных с отдыхом и развлечениями.

    В структуре стоимости свадьбы для заказчика, как правило, большую долю занимает шоу-программа, ведущий и DJ, за ним следует фото и видео, затем транспорт и, наконец, аксессуары, торт и оформление зала. Доля первых двух групп затрат составляет около ***%, последних двух – около ***%. Вместе с увеличением бюджета доля затрат, касающихся развлекательной программы сокращается.

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    ОГЛАВЛЕНИЕ

    1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

    1.1.Цели и краткое описание проекта

    1.2.Расчетный период проекта

    1.3.Стоимость реализации проекта

    1.4.Источники финансирования проекта

    1.5.Показатели эффективности проекта

    2.ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

    3.ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

    3.1. Концепция компании

    3.2. Спектр услуг компании

    3.3. Разрешительная документация

    4. АНАЛИЗ РЫНКА

    4.1. Общая информация

    Классификация по ОКПД

    4.2. Население и экономическая ситуация

    4.3. Платные услуги

    4.4. Число зарегистрированных браков

    4.5. Рынок свадебных услуг в Москве

    4.6. Рынок свадебных услуг в Краснодаре

    4.7. Рынок свадебных услуг в Тюмени

    5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

    5.1.Состав персонала

    5.2. Должностные обязанности сотрудников

    6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

    6.1. Ценовая политика

    6.2. Стратегия маркетинга

    7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

    7.1. Расположение компании

    7.2. Аренда и подготовка помещения

    7.3. Структура использования площадей

    7.4. Необходимое оборудование

    7.5. Объемы оказываемых услуг

    7.6. График реализации проекта

    8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

    8.1. Первоначальные вложения в проект

    Динамика инвестиционных вложений

    Направления инвестиционных вложений

    8.2. Доходы компании

    8.3. Расходы компании

    8.4. Система налогообложения

    8.5. Отчет о прибылях и убытках

    8.6. Отчет о движении денежных средств

    8.7. Бухгалтерский баланс

    9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

    9.1. Методика оценки эффективности проекта

    9.2. Чистый доход (NCF)

    9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

    9.4. Срок окупаемости (PB)

    9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

    9.6. Индекс прибыльности (PI)

    9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

    10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

    10.1. Качественный анализ рисков

    10.2. Анализ чувствительности проекта

    10.3. Точка безубыточности проекта

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ

    ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

  • Перечень приложений

    ПРИЛОЖЕНИЕ

    Список графиков:

    1. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и годовой темп их роста в 2000-2011* гг., %

    2. Индекс потребительских цен в РФ в 2001-2011 гг., %

    3. Динамика объема платных услуг населению в России в 2007-2011 гг., млрд руб.

    4. Крупнейшие регионы по объему оказанных платных услуг населению в 2011 г., млрд руб.

    5. Динамика числа зарегистрированных браков в России в 2009-2011 гг.

    6. Динамика числа зарегистрированных браков по месяцам в России в 2009-2011 гг.

    7. Крупнейшие регионы по количеству зарегистрированных браков в 2011 г.

    8. Динамика числа зарегистрированных браков в крупнейших регионах в 2009-2011 гг.

    9. Крупнейшие регионы по количеству зарегистрированных браков на 1000 человек в 2011 г.

    10. Крупнейшие регионы по населению в возрасте 20-35 лет в 2011 г., чел.

    11. Динамика загрузки свадебного агентства, (в % от максимальной)

    12. Динамика выручки свадебного агентства, тыс. руб.

    13. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения свадебного агентства, тыс. руб.

    14. Динамика чистой прибыли свадебного агентства, тыс. руб.

    15. Движение денежных потоков свадебного агентства, тыс. руб.

    16. Остаток денежных средств на счету свадебного агентства, тыс. руб.

    17. Чистый доход (NCF) свадебного агентства, тыс. руб.

    18. Чистый дисконтированный доход (NPV) свадебного агентства, тыс. руб.

    19. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

    20. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

    21. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен

    22. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

    23. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

    24. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

    25. Точка безубыточности свадебного агентства, %

    Список диаграмм:

    1. Структура платных услуг населению по видам в России в 2011 г., %

    2. Структура ФОТ персонала свадебного агентства, %

    3. Структура использования площадей свадебного агентства, %

    4. Структура инвестиционных затрат свадебного агентства, %

    5. Структура выручки по видам услуг свадебного агентства, %

    6. Структура текущих расходов свадебного агентства, %

    7. Структура себестоимости услуг свадебного агентства, %

    8. Структура налоговых выплат свадебного агентства, %

    Список таблиц:

    1. Объемы оказываемых услуг в номинальном выражении, ед.

    2. Цены на услуги свадебного агентства

    3. Объемы оказываемых услуг в денежном выражении, тыс. руб.

    4. Объемы оказываемых услуг в номинальном выражении, ед.

    5. Численность населения крупнейших городов России по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, тыс. чел.

    6. Объем оказанных платных услуг по регионам России в 2007-2011 гг., млрд руб.

    7. Число зарегистрированных браков в регионах России в 2009-2011 гг.

    8. Выручка компаний, предоставляющих прочие услуги в области отдыха и развлечений, в Москве в 2008-2010 гг., тыс. руб.

    9. Стоимость отдельных услуг в агентствах Москвы, руб.

    10. Выручка компаний, предоставляющих прочие услуги в области отдыха и развлечений, в Краснодарском крае в 2008-2010 гг., тыс. руб.

    11. Персонал компании, чел.

    12. Цены на услуги свадебного агентства

    13. Площади помещений свадебного агентства, кв. м

    14. Объемы оказываемых услуг в номинальном выражении, ед.

    15. Объемы оказываемых услуг в денежном выражении, тыс. руб.

    16. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

    17. Динамика доходов от продаж, тыс. руб.

    18. Параметры текущих затрат свадебного агентства

    19. Ставка страховых взносов на доходы персонала для применяющих УСН организаций

    20. Налоговые выплаты свадебного агентства, тыс. руб.

    21. Отчет о прибылях и убытках свадебного агентства, тыс. руб.

    22. Отчет о движении денежных средств свадебного агентства, тыс. руб.

    23. Бухгалтерский баланс свадебного агентства, тыс. руб.

    24. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

    25. Показатели эффективности проекта

    26. Расчет точки безубыточности свадебного агентства, %

Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Бизнес-план агентства по организации праздников (event-услуги)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.09.19

85 000
Бизнес-план строительства Торгово-Развлекательного Центра (без финансовой модели)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.09.19

69 900
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСТРОВНОГО САЛОННОГО СЕРВИСА РФ, МОСКВА

Регион: Россия

Дата выхода: 01.12.18

45 000
Оценка рыночной целесообразности создания портала частных спортивных соревнований Рф, мир

Регион: РФ, мир

Дата выхода: 17.09.18

45 000
БИЗНЕС-ПЛАН ОТКРЫТИЕ ТАТУ САЛОНА, ГРУЗИЯ

Регион: Тбилиси, Грузия

Дата выхода: 01.06.18

67 500
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Бизнес-план детского клуба лазерного пейнтбола "LASERMOVE"
    Перечень таблиц и рисунков 4 Резюме 5 Раздел 1. Обзор компании 7 1.1.Концепция проекта 7 1.2.Перечень предлагаемых по проекту услуг 7 1.3.История и сценарии игры лазертаг 9 Раздел 2. Анализ рынка 14 2.1. Развитие и тенденции индустрии развлечений в России 14 2.2. Ситуация на рынке игровых войн как отрасли развлечений 19 2.3. Потенциальные клиенты 21 Раздел 3. Конкуренты проекта 24 3.1. Основные конкуренты 24 Раздел 4. Маркетинговый план 29 4.1. Целевые клиенты/группы клиентов 29 4.2. Способы привлечения клиентов 29 4.2.1. Потенциальные партнеры 29 4.2.2. Прямая реклама 31 4.2.3. Интернет-реклама 32 4.2.4. Поисковая оптимизация 33 Раздел 5. Производственный план 36 5.1. Оборудование для реализации проекта 36 5.2. Выбор площадки для проекта 40 Раздел 6. Финансовый план 43 6.2. План реализации 44 6.3. Объемы реализации 44 6.4. Доходы от продаж 45 6.5. Постоянные затраты 46 6.6. Капитальные затраты 47 6.7. Налоги 48 6.8. Отчет о прибылях и убытках 48 6.9. Расчет ставки дисконтирования методом WACC 51 6.10. Отчет о движении денежных средств 61 6.11. Оценка экономической эффективности проекта 64 Раздел 7. Анализ чувствительности проекта 67 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» 76
  • Бизнес-план бильярдного клуба .Февраль 2010
    1.
    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
    5

    2.
    ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
    8


    2.1.
    Этапы создания бильярдного клуба
    8


    2.2.
    Оформление документов
    9



    2.2.1.
    Регистрация юридического лица
    9



    2.2.2.
    Оформление проектных работ
    10



    2.2.3.
    Аренда или покупка помещения
    13



    2.2.4.
    Заключения на помещение
    15



    2.2.5.
    Разрешение на деятельность общепита
    16



    2.2.6.
    Лицензирование
    17



    2.2.7.
    Смета на получение документов
    18

    3.
    МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
    19


    3.1.
    Российский рынок развлечений
    19



    3.1.1.
    Структура денежных расходов населения: доля расходов на развлечения
    19



    3.1.2.
    Объем и динамика российского рынка развлечений
    22


    3.2.
    Концепция бильярдных заведений
    24



    3.2.1.
    Виды бильярдных клубов
    24



    3.2.2.
    Выбор концепции и выход на рынок
  • Бизнес-план: Строительство агро-туристической базы в Московской области
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА 2.1. Местоположение объекта Пушкинская обл. 2.2. Описание услуг 2.3. Строительные особенности 2.4. Характеристика оборудования 2.5. Технология оказания услуг 2.6. Прочие технологические вопросы 2.7. Экологические вопросы 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 3.1. Тенденции рынка услуг агро-турбаз в московской области 3.2. Практика функционирования агро-турбаз в московской области 3.3. Рынок услуг агро-турбаз в московской области 4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. Объем инвестиций в строительство 4.2. Финансирование проекта 4.3. Обслуживание заемных средств 5. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1. Цены услуг 5.2. Персонал проекта 5.3. Текущие расходы 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Общие сведения 6.2. Налоговое окружение и бюджет 6.3. Расчет выручки 6.4. Отчет о движении денежных средств 6.5. Отчет о прибылях и убытках 6.6. Бухгалтерский баланс 7. АНАЛИЗ ПРОЕКТА 7.1. Анализ эффективности проекта 7.1.1. Эффективность инвестиций 7.1.2. Основные показатели эффективности 7.1.3. Финансовая состоятельность проекта 7.2. Анализ рисков 7.2.1. Общая характеристика методов оценки рисков 7.2.2. Качественный анализ рисков 7.2.3. Количественный анализ рисков Приложения
Навигация по разделу
  • Все отрасли


 





Доска объявлений



 

Rambler's Top100

Пишите нам